Buscar en Google Scholar
Título: Auditoría interna para fortalecer la gestión financiera de la Distribuidora Regalado, Chota
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
Fecha de publicación: 2020
Institución: Universidad César Vallejo
Resumen: El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general diseñar un Programa de auditoría interna para fortalecer la gestión financiera de Distribuidora Regalado. Se trabajó con una muestra de cinco colaboradores del área de Gerencia y Administración, quienes brindaron los estados financieros de la empresa, los cuales fueron analizados con la técnica contable y se determinaron las deficiencias en el manejo de la gestión financiera, específicamente en desbalance entre deudas a corto plazo y recursos económicos, en activo corriente que superó al pasivo, disminución de cuentas por cobrar debido a baja de facturaciones, pagos a futuro, falta de control en registro, seguimiento de cuentas, ausencia de auditoría contable para identificar cuentas y deudores incobrables. El diseño del programa de auditoría interna se sustentó en dos teóricos: Mauricio León Lefcovich (2010) y Ederlys Hernández Meléndez (2014), que aportaron concepciones innovadoras acerca de las auditorías, reportes y resultados positivos, constatados posteriormente.
Disciplina académico-profesional: Contabilidad
Institución que otorga el grado o título: Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales
Grado o título: Contador Público
Jurado: Collantes Palomino, Hugo Yvan; García Vera, Waldemar Ramón; Farfán Ayala, Mario Ignacio
Fecha de registro: 12-jul-2021



Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons