Citas bibligráficas
Esta es una referencia generada automáticamente. Modifíquela de ser necesario
Pérez, M., (2020). Auditoría interna para fortalecer la gestión financiera de la Distribuidora Regalado, Chota [Tesis, Universidad César Vallejo]. https://hdl.handle.net/20.500.12692/64840
Pérez, M., Auditoría interna para fortalecer la gestión financiera de la Distribuidora Regalado, Chota [Tesis]. PE: Universidad César Vallejo; 2020. https://hdl.handle.net/20.500.12692/64840
@misc{renati/207070,
title = "Auditoría interna para fortalecer la gestión financiera de la Distribuidora Regalado, Chota",
author = "Pérez Silva, Manuel Jesús",
publisher = "Universidad César Vallejo",
year = "2020"
}
Título: Auditoría interna para fortalecer la gestión financiera de la Distribuidora Regalado, Chota
Autor(es): Pérez Silva, Manuel Jesús
Asesor(es): Farfán Ayala, Mario Ignacio
Palabras clave: Auditoría interna; Gestión financiera; Cuentas deudoras
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
Fecha de publicación: 2020
Institución: Universidad César Vallejo
Resumen: El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general
diseñar un Programa de auditoría interna para fortalecer la gestión financiera de
Distribuidora Regalado. Se trabajó con una muestra de cinco colaboradores del
área de Gerencia y Administración, quienes brindaron los estados financieros de
la empresa, los cuales fueron analizados con la técnica contable y se
determinaron las deficiencias en el manejo de la gestión financiera,
específicamente en desbalance entre deudas a corto plazo y recursos
económicos, en activo corriente que superó al pasivo, disminución de cuentas
por cobrar debido a baja de facturaciones, pagos a futuro, falta de control en
registro, seguimiento de cuentas, ausencia de auditoría contable para identificar
cuentas y deudores incobrables.
El diseño del programa de auditoría interna se sustentó en dos
teóricos: Mauricio León Lefcovich (2010) y Ederlys Hernández Meléndez (2014),
que aportaron concepciones innovadoras acerca de las auditorías, reportes y
resultados positivos, constatados posteriormente.
Enlace al repositorio: https://hdl.handle.net/20.500.12692/64840
Disciplina académico-profesional: Contabilidad
Institución que otorga el grado o título: Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales
Grado o título: Contador Público
Jurado: Collantes Palomino, Hugo Yvan; García Vera, Waldemar Ramón; Farfán Ayala, Mario Ignacio
Fecha de registro: 12-jul-2021
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons