Bibliographic citations
This is an automatically generated citacion. Modify it if you see fit
Pérez, M., (2020). Auditoría interna para fortalecer la gestión financiera de la Distribuidora Regalado, Chota [Tesis, Universidad César Vallejo]. https://hdl.handle.net/20.500.12692/64840
Pérez, M., Auditoría interna para fortalecer la gestión financiera de la Distribuidora Regalado, Chota [Tesis]. PE: Universidad César Vallejo; 2020. https://hdl.handle.net/20.500.12692/64840
@misc{renati/207070,
title = "Auditoría interna para fortalecer la gestión financiera de la Distribuidora Regalado, Chota",
author = "Pérez Silva, Manuel Jesús",
publisher = "Universidad César Vallejo",
year = "2020"
}
Full metadata record
Farfán Ayala, Mario Ignacio
Pérez Silva, Manuel Jesús
2021-07-12T18:22:19Z
2021-07-12T18:22:19Z
2020
https://hdl.handle.net/20.500.12692/64840
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general
diseñar un Programa de auditoría interna para fortalecer la gestión financiera de
Distribuidora Regalado. Se trabajó con una muestra de cinco colaboradores del
área de Gerencia y Administración, quienes brindaron los estados financieros de
la empresa, los cuales fueron analizados con la técnica contable y se
determinaron las deficiencias en el manejo de la gestión financiera,
específicamente en desbalance entre deudas a corto plazo y recursos
económicos, en activo corriente que superó al pasivo, disminución de cuentas
por cobrar debido a baja de facturaciones, pagos a futuro, falta de control en
registro, seguimiento de cuentas, ausencia de auditoría contable para identificar
cuentas y deudores incobrables.
El diseño del programa de auditoría interna se sustentó en dos
teóricos: Mauricio León Lefcovich (2010) y Ederlys Hernández Meléndez (2014),
que aportaron concepciones innovadoras acerca de las auditorías, reportes y
resultados positivos, constatados posteriormente. (en_US)
Tesis (es_PE)
application/pdf (es_PE)
spa (es_PE)
Universidad César Vallejo (es_PE)
info:eu-repo/semantics/openAccess (es_PE)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (es_PE)
Repositorio Institucional - UCV (es_PE)
Universidad César Vallejo (es_PE)
Auditoría interna (es_PE)
Gestión financiera (es_PE)
Cuentas deudoras (es_PE)
Auditoría interna para fortalecer la gestión financiera de la Distribuidora Regalado, Chota (es_PE)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis (es_PE)
Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales (es_PE)
Contabilidad (es_PE)
Contador Público (es_PE)
PE (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional (es_PE)
43319426
https://orcid.org/0000-0003-2378-1025 (es_PE)
73460239
411026 (es_PE)
Collantes Palomino, Hugo Yvan
García Vera, Waldemar Ramón
Farfán Ayala, Mario Ignacio
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_PE)
Privada societaria
This item is licensed under a Creative Commons License