Título: Control interno y la gestión financiera de una empresa proveedora de alimentos, 2020
Asesor(es): Soto Abanto, Segundo Eloy; Villafuerte De La Cruz, Avelino Sebastián
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
Fecha de publicación: 2021
Institución: Universidad César Vallejo
Resumen: El presente estudio tuvo como objetivo general determinar el efecto del control interno
en la gestión financiera de una empresa proveedora de alimentos en el 2020. la
población y muestra estuvo conformado por 2 trabajadores como es el gerente y
responsable de área. La técnica de recojo de datos fue la entrevista, observación y
análisis documental. Las técnicas correspondieron a la guía de entrevista, ficha de
verificación y guía de análisis documental. Los resultados determinaron que, la
empresa proveedora de alimentos presenta deficiencias en los componentes de
control interno; donde se llegó a evidenciar faltante de existencias, deterioro,
mercadería extraviada y vencimiento sumando un total de s/ 48,296.90 en pérdidas.
Asimismo, después de haber efectuado el ajuste de los hallazgos se determinó que la
empresa hubiera obtenido un mayor rendimiento, es decir los indicadores de liquidez
y rentabilidad hubieran sido superior a lo obtenido. Concluye que, el control interno
incide en la gestión financiera de la empresa proveedora de alimentos.
Disciplina académico-profesional: Contabilidad
Institución que otorga el grado o título: Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales
Grado o título: Contador Público
Jurado: Bernales Vasquez, Renan; Villafuerte De La Cruz, Avelino Sebastian; Soto Abanto, Segundo Eloy
Fecha de registro: 16-mar-2022