Look-up in Google Scholar
Title: Sistema de control interno para mejorar la gestión del área de caja de la empresa Servigas S.A.C., Chiclayo, Lambayeque
Advisor(s): Suárez Santa Cruz, Liliana del Carmen
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
Issue Date: 2020
Institution: Universidad César Vallejo
Abstract: En la presente investigación, el objetivo general se fundamenta en la Propuesta de un Sistema de Control Interno para mejorar la Gestión del Área de Caja de la empresa Servigas S.A.C., con la finalidad de aplicar los cinco componentes que ayuden a mitigar los riesgos que den cumplimiento a los objetivos y metas trazadas por la empresa y a la óptima toma de decisiones. La metodología utilizada según su enfoque fue cuantitativa, su diseño no experimental y su alcance propositiva – descriptiva, la población y muestra estuvo conformada por 15 trabajadores de la empresa. Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron la encuesta, la entrevista y el análisis documental, que sirvieron para obtener los resultados descritos que confirmaron los procesos realizados en el desarrollo del control interno de las operaciones del área de caja, permitiendo identificar las falencias, riesgos, falta de implementación de procesos que mejoren la gestión del área en estudio. Se concluye proponer la implementación de un manual de políticas y procedimientos para el área de créditos y cobranzas, un diagrama de segregación de funciones, el formato de arqueo de caja y el esquema del sistema de información a fin de mejorar los controles internos.
Note: Auditoría; Chiclayo; Escuela de Contabilidad
Discipline: Contabilidad
Grade or title grantor: Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales
Grade or title: Contador Público
Juror: Tuesta Vasquez, Alexandra Jazmin; Rios Incio, Manuel Igor; Suárez Santa Cruz, Liliana del Carmen
Register date: 18-May-2021; 18-May-2021



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons