Buscar en Google Scholar
Título: Propuesta de implementación de un control interno para mejorar el proceso de compras de la Empresa Inversiones y Servicios MADEVI S.A.C., Puente Piedra – 2018
Asesor(es): Apaza Romero, Iván
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
Fecha de publicación: 19-jul-2018
Institución: Universidad Peruana Unión
Resumen: El presente informe tiene como objetivo platear una propuesta para la implementación de un control interno para mejorar el proceso de compras de la Empresa inversiones y Servicios MADEVI S.A.C., Puente Piedra – 2018. El informe es de tipo descriptivo – propositivo porque permite conocer la problemática que presenta la empresa en cuanto a los procesos de compras y de gestión. Como resultado de nuestra entrevista al personal del área de compras, hemos verificado el desempeño de las funciones de las personas encargadas del control de las mercaderías, la correlatividad de las mismas, en donde se encontró que no existe personal encargado del control de la mercadería, cuya función se encuentra mal estructurada, por lo que podría originar una gran pérdida financiera a futuro en la empresa. Se eleva la propuesta a modo de recomendaciones de un modelo de flujograma del proceso de compras y sus puntos correspondientes en indicadores para sus procesos de evaluación y así lograr mejoras para la empresa, se presenta la propuesta de un organigrama para el departamento de compras, se señala sus funciones principales, considerando además en un pequeño informe de los volúmenes de trabajo.
Nota: Auditoría; LIMA; Escuela Profesional de Contabilidad
Disciplina académico-profesional: Contabilidad y Gestión Tributaria
Institución que otorga el grado o título: Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales
Grado o título: Contador Público
Fecha de registro: 14-ene-2019; 14-ene-2019



Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons