Look-up in Google Scholar
Title: Propuesta de implementación de un control interno para mejorar el proceso de compras de la Empresa Inversiones y Servicios MADEVI S.A.C., Puente Piedra – 2018
Advisor(s): Apaza Romero, Iván
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
Issue Date: 19-Jul-2018
Institution: Universidad Peruana Unión
Abstract: El presente informe tiene como objetivo platear una propuesta para la implementación de un control interno para mejorar el proceso de compras de la Empresa inversiones y Servicios MADEVI S.A.C., Puente Piedra – 2018. El informe es de tipo descriptivo – propositivo porque permite conocer la problemática que presenta la empresa en cuanto a los procesos de compras y de gestión. Como resultado de nuestra entrevista al personal del área de compras, hemos verificado el desempeño de las funciones de las personas encargadas del control de las mercaderías, la correlatividad de las mismas, en donde se encontró que no existe personal encargado del control de la mercadería, cuya función se encuentra mal estructurada, por lo que podría originar una gran pérdida financiera a futuro en la empresa. Se eleva la propuesta a modo de recomendaciones de un modelo de flujograma del proceso de compras y sus puntos correspondientes en indicadores para sus procesos de evaluación y así lograr mejoras para la empresa, se presenta la propuesta de un organigrama para el departamento de compras, se señala sus funciones principales, considerando además en un pequeño informe de los volúmenes de trabajo.
Note: Auditoría; LIMA; Escuela Profesional de Contabilidad
Discipline: Contabilidad y Gestión Tributaria
Grade or title grantor: Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales
Grade or title: Contador Público
Register date: 14-Jan-2019; 14-Jan-2019



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons