Buscar en Google Scholar
Título: Sistema de Control Interno y su influencia en área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Baños, 2021
Asesor(es): Carlos Peña, Guillermo
Palabras clave: GestiónIngresosGastosControlTesorería
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02
Fecha de publicación: 2023
Institución: Universidad Nacional Hermilio Valdizán
Resumen: El objetivo del presente estudio fue para determinar la influencia del sistema de control interno en el área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Baños. En el desarrollo del presente estudio se aplicó el método analítico, un diseño no experimental, de tipo aplicada, muestra fue no aleatorio, nivel descriptivo, se procesó la muestra con el cuestionario. Con el resultado del estudio se determinó la influencia de sistema de control interno en el área de tesorería, por la razón de que la aplicación del sistema de control interno favorece para el cumplimiento de metas y objetivos del área de tesorería. El resultado obtenido de la investigación demostró que de los 121 datos extraídos que equivale al 100%, se tuvo los siguientes resultados: a) Definitivamente sí, alcanzó 65 respuestas equivalente al 53.72%; b) Probablemente sí, alcanzó 31 respuestas equivalente a 25.62%; c) No estoy seguro, alcanzó 16 respuestas equivalente al 13.22%; d) Probablemente no, alcanzó 09 respuestas equivalente al 7.44% y finalmente e) Definitivamente no, alcanzó 0 respuestas equivalente al 0%.
Disciplina académico-profesional: Ciencias Contables y Financieras
Institución que otorga el grado o título: Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Facultad de Ciencias Contables y Financieras
Grado o título: Contador Público
Jurado: Ramirez Tabraj, Eudosio; Nacion Moya, Julio Augusto; Canchari de la Cruz, Josue; Rosales Albornoz, Jorge
Fecha de registro: 21-dic-2023



Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons