Buscar en Google Scholar
Título: Sistema de Control Interno en la gestión de tesorería en la Municipalidad Provincial de Pachitea, periodo 2020
Asesor(es): Jaimes Omonte, Elmer Glicerio
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02
Fecha de publicación: 2023
Institución: Universidad Nacional Hermilio Valdizán
Resumen: El objetivo del presente estudio fue para determinar el grado de relación que existe entre el sistema de control interno con la gestión de tesorería de la Municipalidad Provincial de Pachitea. Se empleó el método analítico, determinando un diseño no experimental, tipo aplicada, nivel descriptivo correlacional y la muestra fue procesada con el cuestionario que se aplicó a la muestra. Con el resultado de la investigación se determinó relación significativa del sistema de control interno en la gestión de tesorería de la Municipalidad Provincial de Pachitea, por la razón la aplicación del sistema de control interno es importante para el cumplimiento de actividades de manera adecuada por tesorería. El resultado del estudio señaló que de los 230 datos extraídos que equivale al 100%, se determinó los siguientes resultados: a) Definitivamente sí, alcanzó 121 respuestas que equivale al 52.61%; b) Probablemente sí, obtuvo 73 respuestas que equivale al 31.74%; c) No estoy seguro, alcanzó 25 respuestas que equivale al 10.87%; d) Probablemente no, alcanzó 10 respuestas que equivale al 4.35% y para finalizar; e) Definitivamente no, alcanzó 1 respuestas que equivale 0.43%.
Disciplina académico-profesional: Ciencias Contables y Financieras
Institución que otorga el grado o título: Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Facultad de Ciencias Contables y Financieras
Grado o título: Contador Público
Jurado: Rosales Albornoz, Jorge Edgar; Huaynate Delgado, Elias Tito; Angulo Chávez, Alember; Nación Moya, Julio Augusto
Fecha de registro: 3-may-2024



Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons