Buscar en Google Scholar
Título: EL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN EL AREA ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA SANTA ROSITA DE CHEPEN SAC, DISTRITO DE CHEPEN.
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01
Fecha de publicación: 2021
Institución: Universidad Privada de Trujillo
Resumen: El presente tesis fue elaborada en la ciudad de Chepén , departamento de la Libertad, con la participación del personal de contabilidad y área de administración de la empresa de transporte urbano Santa Rosita de Chepén S.A.C -2020 donde se explicó del análisis de la diversas dimensiones de la variable independiente y dependiente para conocer la incidencia de estas dimensiones del control interno , así conocer la gestión económica- financiera de la empresa de transportes urbano se utilizó un diseño no experimental con un tipo de muestreo no probabilístico para hallar la muestra de 30 personas de la parte contable y administrativa operativas que laboran en esta empresa ,utilizados para la recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta , así como el análisis documental el instrumento fue el cuestionario con 20 ítems de carácter dicotómicas y policotomicas, para analizar los datos se empleó la estadística descriptiva así como la confiabilidad y validez de dichos ítems . Se obtuvo la conclusión general siguiente: Que el 83% fue de la opinión de la incidencia efectiva del control interno en la gestión económica- financiera de esta empresa en el periodo.

El presente tesis fue elaborada en la ciudad de Chepén , departamento de la Libertad, con la participación del personal de contabilidad y área de administración de la empresa de transporte urbano Santa Rosita de Chepén S.A.C -2020 donde se explicó del análisis de la diversas dimensiones de la variable independiente y dependiente para conocer la incidencia de estas dimensiones del control interno , así conocer la gestión económica- financiera de la empresa de transportes urbano se utilizó un diseño no experimental con un tipo de muestreo no probabilístico para hallar la muestra de 30 personas de la parte contable y administrativa operativas que laboran en esta empresa ,utilizados para la recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta , así como el análisis documental el instrumento fue el cuestionario con 20 ítems de carácter dicotómicas y policotomicas, para analizar los datos se empleó la estadística descriptiva así como la confiabilidad y validez de dichos ítems . Se obtuvo la conclusión general siguiente: Que el 83% fue de la opinión de la incidencia efectiva del control interno en la gestión económica- financiera de esta empresa en el periodo.
Disciplina académico-profesional: Contabilidad
Institución que otorga el grado o título: Universidad Privada de Trujillo. Facultad de Ciencias Empresariales
Grado o título: Contador Público
Fecha de registro: 3-ago-2021

Ficheros en este ítem:
Fichero Tamaño Formato  
CF-TESIS-CHAIÑA DEL CASTILLON-CAMACHO PEÑA.pdf
  Acceso restringido
1.06 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir  Solicita una copia


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons