Look-up in Google Scholar
Title: EL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN EL AREA ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA SANTA ROSITA DE CHEPEN SAC, DISTRITO DE CHEPEN.
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01
Issue Date: 2021
Institution: Universidad Privada de Trujillo
Abstract: El presente tesis fue elaborada en la ciudad de Chepén , departamento de la Libertad, con la participación del personal de contabilidad y área de administración de la empresa de transporte urbano Santa Rosita de Chepén S.A.C -2020 donde se explicó del análisis de la diversas dimensiones de la variable independiente y dependiente para conocer la incidencia de estas dimensiones del control interno , así conocer la gestión económica- financiera de la empresa de transportes urbano se utilizó un diseño no experimental con un tipo de muestreo no probabilístico para hallar la muestra de 30 personas de la parte contable y administrativa operativas que laboran en esta empresa ,utilizados para la recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta , así como el análisis documental el instrumento fue el cuestionario con 20 ítems de carácter dicotómicas y policotomicas, para analizar los datos se empleó la estadística descriptiva así como la confiabilidad y validez de dichos ítems . Se obtuvo la conclusión general siguiente: Que el 83% fue de la opinión de la incidencia efectiva del control interno en la gestión económica- financiera de esta empresa en el periodo.

El presente tesis fue elaborada en la ciudad de Chepén , departamento de la Libertad, con la participación del personal de contabilidad y área de administración de la empresa de transporte urbano Santa Rosita de Chepén S.A.C -2020 donde se explicó del análisis de la diversas dimensiones de la variable independiente y dependiente para conocer la incidencia de estas dimensiones del control interno , así conocer la gestión económica- financiera de la empresa de transportes urbano se utilizó un diseño no experimental con un tipo de muestreo no probabilístico para hallar la muestra de 30 personas de la parte contable y administrativa operativas que laboran en esta empresa ,utilizados para la recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta , así como el análisis documental el instrumento fue el cuestionario con 20 ítems de carácter dicotómicas y policotomicas, para analizar los datos se empleó la estadística descriptiva así como la confiabilidad y validez de dichos ítems . Se obtuvo la conclusión general siguiente: Que el 83% fue de la opinión de la incidencia efectiva del control interno en la gestión económica- financiera de esta empresa en el periodo.
Discipline: Contabilidad
Grade or title grantor: Universidad Privada de Trujillo. Facultad de Ciencias Empresariales
Grade or title: Contador Público
Register date: 3-Aug-2021

Files in This Item:
File SizeFormat 
CF-TESIS-CHAIÑA DEL CASTILLON-CAMACHO PEÑA.pdf
  Restricted Access
1.06 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons