Título: Control interno para optimizar la gestión financiera en la empresa Jaryaa contratistas Generales S.R.L. Chiclayo 2021
Asesor(es): Suárez Santa Cruz, Liliana del Carmen
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
Fecha de publicación: 2023
Institución: Universidad Señor de Sipán
Resumen: El estudio se desarrolló en la empresa Jaryaa Contratistas Generales SRL lo cual
tuvo como finalidad principal proponer la implementación del Control Interno a fin
de que permita optimizar la Gestión Financiera, para ello se realizó un estudio
descriptivo-propositivo con un diseño no experimental, la población fueron los 16
colaboradores, la muestra fue el Contador y Gerente General, así como los
estados financieros de los años 2019 y 2020. Las técnicas fueron entrevista y
análisis documental que se aplicó a la muestra.
Se obtuvieron como resultados que no existe un adecuado control interno en el
efectivo, los gastos muchas veces se realizan sin autorización del Gerente, se
realizan duplicidad de pagos a los proveedores, las funciones de cada personal
administrativo no se encuentran documentadas tan solamente son dadas de
forma verbal, no existe monitoreo consecutivo de las funciones que desempeñan
por lo que estas debilidades afectan directamente a la gestión financiera de la
compañía en referente a la liquidez para afrontar los pasivos, altos índices de
endeudamientos, rentabilidad y ratios de gestión deficientes.
Por lo que se concluyó que la propuesta del control interno en el área de
Tesorería, Contabilidad y Gerencia influirá en mejorar la Gestión Financiera.
Disciplina académico-profesional: Contabilidad
Institución que otorga el grado o título: Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales
Grado o título: Contador Público
Jurado: Zevallos Aquino, Rocio Liliana; Portella Vejarano, Huber Arnaldo; Cachay Sánchez, Lupe del Carmen
Fecha de registro: 25-ago-2023