Citas bibligráficas
Esta es una referencia generada automáticamente. Modifíquela de ser necesario
Pongo, F., (2021). Control interno y los procesos de contrataciones en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, 2019 [Universidad José Carlos Mariátegui]. https://hdl.handle.net/20.500.12819/1344
Pongo, F., Control interno y los procesos de contrataciones en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, 2019 []. PE: Universidad José Carlos Mariátegui; 2021. https://hdl.handle.net/20.500.12819/1344
@misc{renati/577227,
title = "Control interno y los procesos de contrataciones en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, 2019",
author = "Pongo Quispe, Frida Yoisi",
publisher = "Universidad José Carlos Mariátegui",
year = "2021"
}
Título: Control interno y los procesos de contrataciones en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, 2019
Autor(es): Pongo Quispe, Frida Yoisi
Asesor(es): Del Arroyo Carnero, Alma Rosa
Palabras clave: Control interno; procesos de selección; adquisiciones; contrataciones; ejecución contractual
Campo OCDE: http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01
Fecha de publicación: 2021
Institución: Universidad José Carlos Mariátegui
Resumen: El trabajo de investigación intitulado: Control interno y los procesos de contrataciones en la municipalidad provincial mariscal nieto, 2019. Nos llevó a la resolución y/o acercamiento a dilucidar la siguiente cuestión: ¿Cuál es la relación entre control interno y los procesos de contratación en la municipalidad provincial Mariscal Nieto, 2019?, conduciendo a plantear el objetivo; Determinar la relación entre el control interno y procesos de contratación en la municipalidad provincial Mariscal Nieto, 2019, y su método es como sigue: tipo de investigación aplicada; de nivel descriptivo, de diseño no experimental, respecto a su Población y muestra, se tuvo 239 servidores, según CAP. Y cuya muestra ha sido de 62 trabajadores (muestreo intencionado). Haciéndose uso del cuestionario para la recolección de información, datos y de modelos estadísticos para su correspondiente comentario. Respecto a sus resultados, se tiene que, una relación positiva entre el control interno y los procesos de contrataciones y adquisiciones del Estado, al observar sus indicadores y/o resultados en sus distintas dimensiones que a continuación se describe: Control Interno; ambiente de control 55.37%, Evaluación de riesgos 64.55%, Actividades de control gerencial 51.6% e Información y Comunicación un 55.5% respetivamente, haciendo un total de 56.76 quienes manifestaron estar de acuerdo. En cuanto a Procesos de contratación y adquisiciones, se tienen cuanto a Plan Anual de Contrataciones, se tiene un 43.89%, Procesos de selección, se obtuvo un 48%, en tanto que para Ejecución contractual se obtuvo un 44.08% respectivamente, los manifestaron estar de acuerdo, datos que permitieron confirmar la hipótesis planteada. Conclusión, que el control interno se relaciona positivamente con los procesos de adquisiciones y contratación en la MPMN. Finalmente, Recomendación, Fortalecer y sensibilizar de manera periódica en materia de Control Interno y lo relacionado en temas procesos de contrataciones del Estado, y relacionados con los mismos. Y accesoriamente el lograr una adecuada gestión institucional.
Enlace al repositorio: https://hdl.handle.net/20.500.12819/1344
Disciplina académico-profesional: Contabilidad
Institución que otorga el grado o título: Universidad José Carlos Mariátegui. Facultad de Ciencias Jurídicas Empresariales y Pedagógicas.
Grado o título: Contador Público
Jurado: Lauracio Ticona, Teófilo; Manzano Flores, Willy Richard; Mamani Luis, Reina Marcelina
Fecha de registro: 14-mar-2022
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons