Buscar en Google Scholar
Título: El control interno y su efecto en la gestión de pago a proveedores en las empresas del sector construcción en Lima Norte, año 2021
Asesor(es): Prado Ayala, Arlene
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02
Fecha de publicación: 2022
Institución: Universidad de San Martín de Porres
Resumen: La presente investigación tiene como objetivo principal proponer un sistema de control interno para mejorar la gestión de pagos a los proveedores, el cual permitirá observar la eficiencia y eficacia de las operaciones y la confiabilidad de los registros, además de prevenir y detectar errores dentro de los diferentes procesos desarrollados en la empresa, con el propósito de cumplir con los objetivos planteados en un plazo determinado. En cuanto a la metodología, es una investigación no experimental cuyo diseño metodológico es descriptivo transaccional, correlacional se utilizaron datos de carácter cuantitativo. La muestra del estudio incluye a 41 colaboradores. Finalmente, este estudio confirma muestras suficientes para poder constatar que existe una relación entre las variables control interno y gestión de pago.
Disciplina académico-profesional: Contabilidad y Finanzas
Institución que otorga el grado o título: Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras
Grado o título: Contador Público
Jurado: Alva Gómez, Juan Amadeo; Talla Ramos, Sabino; Vasquez Gil, Maria Eugenia
Fecha de registro: 26-oct-2022



Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons