Buscar en Google Scholar
Título: Auditoría interna y la gestión gerencial en las empresas de transporte de carga del distrito de San Juan de Lurigancho 2018
Asesor(es): Espinoza Cruz, Manuel Alberto
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
Fecha de publicación: 2018
Institución: Universidad César Vallejo
Resumen: La presente tesis “Auditoría interna y la gestión gerencial en las empresas de transporte de carga del distrito de San Juan de Lurigancho 2018”, cuyo diseño no experimental. El tipo es aplicado, descriptivo y correlacional y de nivel cualitativo de alcance longitudinal que busca resolver el problema de la gestión empresarial. Objetivos: Determinar como la aplicación la auditoría interna mejora la gestión empresarial. Método de investigación: es hipotético deductivo con la finalidad de establecer la relación de sus variables, es decir que la auditoría interna se relaciona con la gestión gerencial en la empresa. Para esta investigación el problema principal se concentra en el área de auditoría interna, en donde existen deficiencias de personal, esto se debe principalmente por falta de capacitación. Población: Son las empresas de transporte carga en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2018. Muestra: Corresponde a la empresa de transportes Villa Fiel S.A.C., donde se enfrentó con 12 trabajadores. Resultados: Prueba realizada en la muestra, se determinó que la aplicación de la auditoría interna puede mejorar la gestión empresarial. Conclusión: Que la aplicación de la auditoría interna tiene una relación directa con la gestión gerencial.
Disciplina académico-profesional: Contabilidad
Institución que otorga el grado o título: Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales
Grado o título: Contador Público
Jurado: Espinoza Cruz, Manuel Alberto; Gonzales Matos, Marcelo Dante; Medina Guevara, María Elena
Fecha de registro: 12-may-2021



Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons