Buscar en Google Scholar
Título: Implementación del control interno para agilizar las operaciones y registros del área contable en la Botica Raíza S.A.C. 2021
Autor(es): Florez Sihua, Aide
Asesor(es): Haro Lizano, Teresa Consuelo
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
Fecha de publicación: 2022
Institución: Universidad César Vallejo
Resumen: La presente tesis, tiene como objetivo: Determinar de qué manera la implementación del Control Interno agilizará las operaciones y registros del área contable en la Botica Raíza S.A.C. 2021. Se desarrolló con una metodología de tipo aplicada, diseño no experimental, con alcance descriptivo – correlacional. La población de la actual indagación estuvo constituida por 90 trabajadores del Área Contable en la Botica Raíza S.A.C y la muestra estuvo constituida por 40 trabajadores. Se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento, se utilizó el cuestionario. La actual indagación se efectuó recogiendo información, la cual fue procesada y graficada mediante tablas y gráficos estadísticos, en base al software SPSS v.27, realizando la estadística descriptiva y la estadística inferencial, por último, arribar a las conclusiones y proponer las recomendaciones. En los resultados observamos que las variables poseen Sig. = “0.000 < 0.05”, es por ello que descartamos Ho. Así también, las variables poseen una vinculación de 0.772, esta resultante representa que la vinculación es positiva alta. En conclusión, se determinó que la implementación del Control Interno agilizará las operaciones y registros del área contable en la Botica Raíza S.A.C. 2021.
Disciplina académico-profesional: Contabilidad
Institución que otorga el grado o título: Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales
Grado o título: Contador Público
Jurado: Trinidad Macedo, Arnaldo Diogenes; Garcia Peralta, Jorge; Haro Lizano, Teresa Consuelo
Fecha de registro: 30-mar-2023



Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons