Título: Control interno y el fraude en las MYPES del sector comercio: Distribuidora e Importadora Farmacéutica S.A.C., Chimbote, 2022
Asesor(es): Espinoza Gamboa, Ericka Nelly
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
Fecha de publicación: 2024
Institución: Universidad César Vallejo
Resumen: La investigación que tiene como título “Control interno y el fraude en las MYPES del
sector comercio: Distribuidora e importadora Farmacéutica S.A.C., Chimbote, 2022”, el
objeto es determinar de qué manera el control interno influye en el fraude en las
MYPES del sector comercio y en la Distribuidora e Importadora Farmacéutica
S.A.C, Chimbote, 2022. El estudio es de tipo aplicada, de diseño estudio de caso,
unidades de análisis son los registros contables, el contador y gerente, a ellos
se le empleó el análisis documental y la guía de entrevista; la primera para medir
el control interno y el segundo mide el fraude. Teniendo como resultado que el
control interno, como un procedimiento de normas ayudaría a no caer en el
fraude, así mismo el contador confirmo que es importante para que no comentan
desfalcos en la empresa y tener un adecuado control en cada operaciones o
actividad que realizan y así poder detectar algún error y solucionarlo en su
momento oportuno, la conclusión de la investigación muestra que tener un
control interno evitara el fraude y les ayudara en las decisiones que tomen para
que puedan llagar a sus objetivos.
Disciplina académico-profesional: Contabilidad
Institución que otorga el grado o título: Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales
Grado o título: Contador Público
Jurado: Vejarano Garcia, Victoria Haydee; Alcantara Molina, Carlos Jesus; Espinoza Gamboa, Ericka Nelly
Fecha de registro: 22-abr-2024