Look-up in Google Scholar
Title: Implementación del control interno en créditos y cobranzas, optimizando los resultados financieros de Inversiones Generales Tejada Varela S.A.C. - Lima - 2021
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00
Issue Date: 2023
Institution: Universidad Católica Sedes Sapientiae
Abstract: Esta investigación permitirá proponer la implementación de un control interno en el área de cobranzas para mejorar los resultados financieros en la empresa Inversiones Generales Tejada Varela S.A.C. Se ejecuta este estudio en el área de cobros de esta entidad, debido a que carece de procesos. En dicha área, se evaluará las políticas de gestión de cobranzas para detectar, analizar e implementar un control interno que permitirá cumplir con los objetivos de la investigación y con las metas propuestas para evitar errores y fraudes sistemáticos, así como para proteger los beneficios económicos de la empresa. La investigación es de nivel descriptivo correlacional experimental. Para determinar los objetivos, se revisaron los procesos que la empresa desarrolla dentro del área de cobranzas, con el apoyo de algunos autores. De ese modo, se garantizó que la investigación logre grandes beneficios para la empresa. Además, gracias a estos investigadores, se determinó aplicar procesos estables en cualquier área de la empresa. Así se lograron resultados positivos en cuanto a la rentabilidad. Por ello, este proceso debe ser desarrollado por todos los participantes y supervisado por un profesional para brindar confianza razonable en los logros y metas de la empresa.
Discipline: Contabilidad
Grade or title grantor: Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales
Grade or title: Contador Público
Juror: Cespedes Panduro, Sugeit Emperatriz; Carrasco Lopez, Ilianov Pablo; Salas Ramírez, Carlos Manuel
Register date: 23-May-2023



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons