Look-up in Google Scholar
Full metadata record
De la Piedra Yepez, Dennis Yohannes
Espinoza Rivera, Angela Rosmery
2023-02-27T19:04:10Z
2023-02-27T19:04:10Z
2023-02-27T19:04:10Z
2023-02-27T19:04:10Z
2023-01-24
Espinoza, A. R. (2022). El control interno en la empresa Corporación Inmobiliaria Sudamericana SAC en el año 2021 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/32588 (es_PE)
657.45 ESPI 2022 (es_PE)
https://hdl.handle.net/11537/32588
San Juan de Lurigancho (sede)
El trabajo de investigación desarrollada tiene como objetivo describir la importancia del control interno en la empresa CORPORACION INMOBILIARIA SUDAMERICANA SAC EN EL AÑO 2021. El propósito es demostrar que existen deficiencias en el control interno cuando no se realiza el seguimiento de los 5 componentes del control interno, por ello es importante identificar las áreas con problemas y buscar soluciones a corto plazo. Para poder encontrar las deficiencias en el control interno se utilizó la técnica del cuestionario y se tomo de muestra al personal administrativo. Antes de realizar la aplicación del cuestionario se procedió a la validación de juicio de expertos y se calculo mediante Alfa de Cronbach la confiabilidad del instrumento a utilizarse, dando como resultado 0.77 de fiabilidad. Con relación al tipo de investigación se desarrolló el tipo descriptivo con enfoque cualitativo y de diseño transversal. Finalmente se obtuvieron resultados favorables y con ello se procedió a dar recomendaciones en relación con los elementos de control interno en la entidad donde se realizó la descripción de la importancia del control interno. (es_PE)
The research work developed has as its objective ... the importance of internal control in the company CORPORACION INMOBILIARIA SUDAMERICANA SAC IN THE YEAR 2021. The purpose is to demonstrate that there are deficiencies in internal control when the 5 components of internal control are not monitored, therefore it is important to identify problem areas and seek short-term solutions. In order to find the deficiencies in internal control, the questionnaire technique was used and the administrative staff was sampled. Before applying the questionnaire, we proceeded to the validation of expert judgment and the reliability of the instrument to be used was calculated using Crombach’s alpha, resulting in 0.77 reliability. In relation to the type of research, the descriptive type was developed with a qualitative approach and a transversal design. Finally, favorable results were obtained and with this we proceeded to give recommendations in relation to the elements of internal control in the entity where the description of the importance of internal control was made. (es_PE)
Tesis (es_PE)
application/pdf (es_PE)
application/msword
spa (es_PE)
Universidad Privada del Norte (es_PE)
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América (*)
info:eu-repo/semantics/openAccess (es_PE)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ (*)
Universidad Privada del Norte (es_PE)
Repositorio Institucional - UPN (es_PE)
Control activities (es_PE)
Control interno (es_PE)
Auditoría (es_PE)
Empresas inmobiliarias (es_PE)
Actividades de control (es_PE)
Ambientes de control (es_PE)
Internal Control (es_PE)
Control environments (es_PE)
El control interno en la empresa Corporación Inmobiliaria Sudamericana SAC en el año 2021 (es_PE)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis (es_PE)
Universidad Privada del Norte. Facultad de Negocios (es_PE)
Contabilidad y Finanzas (es_PE)
Título Profesional (es_PE)
Contador Público (es_PE)
PE (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 (es_PE)
http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional (es_PE)
09875915
https://orcid.org/0000-0001-5722-0854 (es_PE)
70078677
411156 (es_PE)
Saenz Arenas, Esther Rosa
Medina Carbajal, Vanesa Soledad
De la Cruz Rojas, Ronald Alan
http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_PE)
Privada societaria



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons