Bibliographic citations
This is an automatically generated citacion. Modify it if you see fit
Cruz, Y., (2021). Control interno y el rendimiento financiero de la empresa CORDEP S.A.C, año 2020 [Universidad César Vallejo]. https://hdl.handle.net/20.500.12692/81163
Cruz, Y., Control interno y el rendimiento financiero de la empresa CORDEP S.A.C, año 2020 []. PE: Universidad César Vallejo; 2021. https://hdl.handle.net/20.500.12692/81163
@misc{sunedu/3083283,
title = "Control interno y el rendimiento financiero de la empresa CORDEP S.A.C, año 2020",
author = "Cruz Altamirano, Yoicy Yaela",
publisher = "Universidad César Vallejo",
year = "2021"
}
Full metadata record
Bernales Vásquez, Renán
Cruz Altamirano, Yoicy Yaela
2022-02-23T19:16:13Z
2022-02-23T19:16:13Z
2022-02-23T19:16:13Z
2022-02-23T19:16:13Z
2021
https://hdl.handle.net/20.500.12692/81163
Tarapoto (sede)
Escuela de Contabilidad (escuela)
Finanzas (lineadeinvestigacion)
Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental (lig)
Desarrollo económico, empleo y emprendimiento (rsu)
Educación de calidad (ods)
La investigación planteó como objetivo general evaluar el control interno y determinar su
incidencia en el rendimiento financiero de la empresa CORDEP SAC, año 2020. El tipo
de estudio fue aplicado; el diseño no experimental, corte transversal descriptivo – causal,
así también contó como muestra al gerente general, contador, y documentos financieros
correspondientes a los años 2019 y 2020. La técnica utilizada fue la entrevista,
observación y análisis documental y como instrumento se consideró a la guía de
entrevista, lista de cotejo y guía de análisis documental. Resultados, se cumplen el 35%
de las actividades del control interno en la empresa, sin embargo, el 65% no se cumple,
porque en el ambiente control existe un 17% de incumplimiento, en la evaluación de
riesgos (12%), actividades de control (12%), actividades de control (12%), sistemas de
información y comunicación (12%), supervisión y monitoreo (12%). Las falencias de las
actividades del control interno de la empresa han ocasionado pérdidas monetarias por
el monto de S/ 28,151.00. Se concluye que, el control interno es inadecuado e incide en
el rendimiento financiero de la empresa CORDEP SAC, año 2020. En efecto, la empresa
tiene deficiencias en el control interno que repercuten en el rendimiento financiero. (en_US)
application/pdf (es_PE)
spa (es_PE)
Universidad César Vallejo (es_PE)
info:eu-repo/semantics/openAccess (es_PE)
Repositorio Institucional - UCV (es_PE)
Universidad César Vallejo (es_PE)
Control interno (es_PE)
Rendimiento (Medición) (es_PE)
Finanzas (es_PE)
Control interno y el rendimiento financiero de la empresa CORDEP S.A.C, año 2020 (es_PE)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis (es_PE)
Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales (es_PE)
Contabilidad (es_PE)
Contador Público (es_PE)
PE (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional (es_PE)
01122213
https://orcid.org/0000-0003-4189-9000 (es_PE)
73480204
411026 (es_PE)
Villafuerte de la Cruz, Avelino Sebastian
Bautista Fasabi, Jhon
Bernales Vásquez, Renan
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_PE)
Privada societaria
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.