Look-up in Google Scholar
Full metadata record
Villafuerte de la Cruz, Avelino Sebastián
Aparcana Peña, Clara Elena
Rodríguez Bancayan, Álvaro Víctor
2022-01-13T20:29:35Z
2022-01-13T20:29:35Z
2022-01-13T20:29:35Z
2022-01-13T20:29:35Z
2021-01-21
http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/5114
Auditoria (lineadeinvestigacion)
TARAPOTO (sede)
Escuela Profesional de Contabilidad (escuela)
El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo evaluar el Control Interno del Consejo Regional XV del Colegio Médico del Perú.; el control interno es una necesidad en la administración de toda empresa o institución, lo cual empieza por uno mismo, puesto que los seres humanos somos un sistema económico, y que dependemos de nuestras necesidades. Estas siempre están insatisfechas. También consideramos que en toda empresa hay la posibilidad de tener empleados deshonestos, ineficientes y descuidados; los cuales hacen que los activos de la organización sean deficientes. Los trabajadores deberán cumplir funciones apropiadas la cual debe generar información confiable, para luego tomar decisiones importantes financieras y operativas sobre el control interno. La investigación es descriptiva y de diseño no experimental. Según la dimensión de riesgos del control se llegó a la siguiente conclusión en la tabla 07 se aprecia que el 24% de los encuestados consideran que nunca los riesgos pueden afectar de manera significativa a los objetivos de la organización han sido considerados apropiadamente, el 20% de los encuestados consideran que algunas veces y pocas veces los riesgos que pueden afectar de manera significativa a los objetivos de la organización han sido considerados apropiadamente y el 56% de los encuestados consideran que casi siempre y siempre los riesgos pueden afectar de manera significativa a los objetivos de la organización han sido considerados apropiadamente. (en_ES)
application/pdf (en_ES)
spa (en_ES)
Universidad Peruana Unión (en_ES)
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain (*)
info:eu-repo/semantics/openAccess (en_ES)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ (*)
Control interno (en_ES)
Sistemas de control (en_ES)
Recursos financieros (en_ES)
Institucional (en_ES)
Evaluación del Control Interno del Consejo Regional XV del Colegio Médico del Perú (en_ES)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis (en_ES)
Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales (en_ES)
Contabilidad y Gestión Tributaria (en_ES)
Contador Público (en_ES)
PE (en_ES)
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 (en_ES)
http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional (en_ES)
25729654
https://orcid.org/0000-0002-9447-8683 (en_ES)
73999624
70838533
411166 (en_ES)
Luna Risco, Edison Elí
Castro Carlos, Erika Liliana
Vallejos Angulo, Christian Daniel
Amasifuen Reategui, Manuel
http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (en_ES)
Privada asociativa



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons