Look-up in Google Scholar
Title: Sistema de control interno para mejorar la gestión del Área de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Querocotillo, Cajamarca
Advisor(s): Suárez Santa Cruz, Liliana del Carmen
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
Issue Date: 2020
Institution: Universidad César Vallejo
Abstract: En el presente informe de investigación tuvo como objetivo de fortalecer el sistema de control interno para mejorar la gestión del área de tesorería de la entidad ya que es preciso indicar que el control interno es una base fundamental en una entidad con métodos y criterios que permiten tener un buen desarrollo. La metodología que se desarrolló es de tipo descriptivo-propositivo con diseño no experimental por lo que se tomó como población y muestra a cinco funcionarios de la municipalidad distrital de Querocotillo, para la recolección de información y datos se aplicaron encuestas, entrevista y análisis documental las cuales fueron validados por dos expertos para poder realizar la aplicación al personal de la entidad. Referente a los resultados alcanzados demuestran que dentro del área de tesorería no cuentan con un órgano de control interno que supervise sus actividades como también que no realizan los pagos a tiempo a los proveedores, concluyendo que dentro de la entidad la mayor parte de los funcionarios mencionan que no tiene el mínimo conocimiento sobre el control interno y no son aplicadas en las áreas correspondientes por lo que el área de tesorería tiene dificultades para realizar los pagos a los proveedores.
Note: Auditoría; Chiclayo; Escuela de Contabilidad
Discipline: Contabilidad
Grade or title grantor: Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales
Grade or title: Contador Público
Juror: Suárez Santa Cruz, Liliana del Carmen; Ferre López, Diego Isidro; Salazar Asalde, Abel
Register date: 25-Apr-2021; 25-Apr-2021



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons