Look-up in Google Scholar
Full metadata record
Ferre López, Diego Isidro
Huamán Guadalupe, Betty
2018-02-07T16:39:19Z
2018-02-07T16:39:19Z
2018-02-07T16:39:19Z
2018-02-07T16:39:19Z
2016
https://hdl.handle.net/20.500.12692/10171
Auditoría y Peritaje (lineadeinvestigacion)
Chiclayo (sede)
Escuela de Contabilidad (escuela)
Las Instituciones Estatales del territorio peruano muestran serias dificultades en el desarrollo de sus actividades financieras y presupuestales por la deficiencia del control interno en proporcionar transparencia en la rendición de cuentas, seguridad razonable en los procesos, actividades y trabajos que ejecuten, perjudicando el logro de los objetivos Institucionales. La finalidad de la Investigación titulada “Propuesta De Implementación Del Control Interno Para Mejorar El Proceso Presupuestal De La Unidad Ejecutora 303 De Bagua” - Año 2016, fue determinar si los objetivos y metas propuestas han sido logrados por las áreas correspondientes y obtener información fehaciente de la Ejecución Presupuestal de la Unidad Ejecutora; para propiciar una cultura de control, optimización del proceso presupuestario, evaluar adecuadamente sus Ingresos y gastos y el logro eficiente de sus objetivos planteados. Esta investigación evaluó el Control Interno en el Proceso Presupuestario en la Unidad Ejecutora de Bagua, los hallazgos demuestran que no se llevó a cabo dicha evaluación, indicando deficiencias, por desconocimiento de sus funciones, principios y leyes, para ello se aplicó la Metodología de la Investigación Científica y técnicas de recolección de datos como: observación, entrevista y encuesta; con el soporte técnico de instrumentos elaborados como guías de: observación, entrevistas, cuestionarios, de revisión y evaluación. Los resultados obtenidos en esta investigación muestran la ineficacia del Control Interno, repercutiendo en la Gestión Administrativa y Organizacional de la Institución. (es_PE)
application/pdf (es_PE)
spa (es_PE)
Universidad César Vallejo (es_PE)
info:eu-repo/semantics/openAccess (es_PE)
Atribución 4.0 Internacional (es_PE)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (es_PE)
Universidad César Vallejo (es_PE)
Repositorio Institucional - UCV (es_PE)
Presupuesto (es_PE)
Implementación (es_PE)
Control (es_PE)
Propuesta de implementación del control interno para mejorar el proceso presupuestal de la Unidad Ejecutora 303 de Bagua - Año 2016 (es_PE)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis (es_PE)
Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales (es_PE)
Contabilidad (es_PE)
Contador Público (es_PE)
PE
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_PE)
Privada societaria



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons