Buscar en Google Scholar
Registro completo de metadatos
Mucha Paitán, Ángel Javier
Jiménez Duval, Amparo Raquel
Vásquez Castillo, Kreisi Dallany
2018-05-25T00:42:50Z
2018-05-25T00:42:50Z
2018-05-25T00:42:50Z
2018-05-25T00:42:50Z
2017
https://hdl.handle.net/20.500.12692/12459
Auditoría y Peritaje (lineadeinvestigacion)
Chimbote (sede)
Escuela de Contabilidad (escuela)
En el presente trabajo de investigación se planteó como objetivo general: Determinar un Análisis de Control Interno y elaborar una propuesta de Auditoría de Gestión para la Empresa Pesquera Exalmar S.A.A, Chimbote, 2107. No obstante como una forma de alcanzar dicho objetivo general se ha aplicado los siguientes objetivos específicos: (1) Describir el Control Interno de la Empresa Pesquera Exalmar S.A.A, Chimbote, 2107. (2) Analizar el Control Interno de la Empresa Pesquera Exalmar S.A.A, Chimbote, 2107. (3) Elaborar una propuesta de Auditoría de Gestión para la Empresa Pesquera Exalmar S.A.A, Chimbote, 2107. En este trabajo se aplicó instrumentos de recolección de datos tales como el cuestionario, teniendo como población a 47 trabajadores entre personal administrativo y de planta y como muestra a 15 trabajadores; asimismo también se aplicó una ficha de observación para verifica los documentos de gestión y los procedimientos dentro de la empresa Las conclusiones de la investigación describe que el control interno dentro de la empresa presenta inconvenientes y/o problemas con lo que respecta a tener un ROF y MOF desactualizado, la falta de supervisión continua por parte del Auditor quien es el responsable de ello, solo viene cuando existe problemas mas no a supervisiones sorpresivas. Asimismo se identificó otros problemas tales como que no existe un indicador de desempeño dentro de la Pesquera lo cual es fundamental para medir el rendimiento, por otro lado los trabajadores no acatan los procedimientos, políticas y normas desarrollando sus funciones solo por cumplir muy parte de que el Manual se encuentre desactualizado y realizando tareas que muchas veces no les corresponden. (es_PE)
application/pdf (es_PE)
spa (es_PE)
Universidad César Vallejo (es_PE)
Atribución 4.0 Internacional (es_PE)
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess (es_PE)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (es_PE)
Repositorio Institucional - UCV (es_PE)
Universidad César Vallejo (es_PE)
Control Interno (es_PE)
Componentes del Control Interno (es_PE)
Auditoría de Gestión (es_PE)
Las 5 E de la Auditoría de Gestión (es_PE)
Análisis del control interno y propuesta de una auditoría de gestión para la Empresa Pesquera Exalmar SAA. Chimbote, 2017 (es_PE)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis (es_PE)
Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales (es_PE)
Contabilidad (es_PE)
Contador Público (es_PE)
PE
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional (es_PE)
411026
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_PE)
Privada societaria



Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons