Look-up in Google Scholar
Full metadata record
Lozano Rivera, Martin
Riojas Farro, Gustavo Adolfo
2019-02-20T12:41:34Z
2019-02-20T12:41:34Z
2018
https://hdl.handle.net/20.500.12802/5396
La presente tesis tiene como propósito fundamental demostrar que la implementación de un sistema de procedimientos de control interno de las operaciones monetarias en la empresa Deposito Pakatnamu EIRL constituye un elemento eficiente y eficaz para fortalecer el activo de caja y bancos. El proyecto de tesis es una investigación descriptiva, por su tipo es correlacional porque permitió medir el grado de incidencia y/o relación que existe entre las variables de estudio. Las técnicas de recopilación de datos fueron a través de la observación y encuesta aplicada a los 25 trabajadores de la empresa que represento la muestra de la población. Al analizar los resultados obtenidos se conoció que es importante la implementación de un sistema de control interno, pues permitirá salvaguardar eficientemente el activo disponible de posibles fraudes y negligencias que se presentan. De tal manera la elaboración de una plantilla de arqueo de caja es indispensable, así como las conciliaciones bancarias para determinar correctamente los saldos de los bancos. Es importante que el estudio se aplique y radique en la medición a un corto plazo posible determinando así que todos los procedimientos puedan asegurar la confiabilidad y efectividad de la gestión que favorezca alcanzar los objetivos propuestos por la empresa. Finalmente se concluye con la propuesta de la implementación de un sistema de procedimientos de control interno para fortalecer el activo de caja y bancos de la Empresa Deposito Pakatnamu EIRL; donde se aplicara las normas establecidas para dicha área. (es_PE)
Tesis (es_PE)
application/pdf (es_PE)
spa (es_PE)
Universidad Señor de Sipán (es_PE)
info:eu-repo/semantics/openAccess (es_PE)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 (*)
Repositorio Institucional - USS (es_PE)
Repositorio Institucional USS (es_PE)
Control interno (es_PE)
Caja y bancos (es_PE)
Despilfarro (es_PE)
Fraude (es_PE)
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO COMO MEDIDA ESTRATEGICA PARA FORTALECER EL ACTIVO DE CAJA Y BANCOS DE LA EMPRESA DEPOSITO PAKATNAMU EIRL; LAMBAYEQUE 2016 (es_PE)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis (es_PE)
Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales (es_PE)
Contabilidad (es_PE)
Título Profesional (es_PE)
Contador Público (es_PE)
PE (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional (es_PE)
411026 (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_PE)
Privada societaria



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons