Bibliographic citations
This is an automatically generated citacion. Modify it if you see fit
Vilela, J., (2020). Sistema de control interno para fortalecer la gestión administrativa de una distribuidora dental de Lambayeque [Tesis, Universidad Señor de Sipán]. https://hdl.handle.net/20.500.12802/7789
Vilela, J., Sistema de control interno para fortalecer la gestión administrativa de una distribuidora dental de Lambayeque [Tesis]. PE: Universidad Señor de Sipán; 2020. https://hdl.handle.net/20.500.12802/7789
@misc{renati/742438,
title = "Sistema de control interno para fortalecer la gestión administrativa de una distribuidora dental de Lambayeque",
author = "Vilela Colchón, Julio Alberto",
publisher = "Universidad Señor de Sipán",
year = "2020"
}
Full metadata record
Suarez Santa, Cruz Liliana
Vilela Colchón, Julio Alberto
2021-02-19T23:40:19Z
2021-02-19T23:40:19Z
2020
https://hdl.handle.net/20.500.12802/7789
El presente informe de investigación tiene como objetivo proponer un Sistema
de Control Interno para Fortalecer la Gestión Administrativa de la Distribuidora
Dental de Lambayeque, 2020, tomando como teoría los cinco componentes de
control interno del Informe COSO, y las funciones de la administración que
guardan relación directa, formulando el problema ¿De qué manera un sistema
de control interno fortalecerá la gestión administrativa de la empresa
Distribuidora Dental Lambayeque?, estableciendo dos objetivos: Objetivo
general que es: Proponer un sistema de control interno para fortalecer la gestión
administrativa de la Distribuidora Dental de Lambayeque, 2020, y tres Objetivos
Específicos, Evaluar el sistema de control interno, Analizar su gestión
administrativa y Fortalecer el sistema de control interno para mejora de la
gestión administrativa. Bajo el Enfoque cuantitativo de tipo descriptiva
propositiva, diseño No Experimental y población de 9 colaboradores. Utilizando
técnicas e instrumentos como análisis documental, la encuesta, cuestionario de
control interno; los que fueron validados por tres expertos. Se obtuvo Resultados
como la falta de organigrama, plan estratégico, MOF, debilidad en inventarios.
Concluyendo con la propuesta del Organigrama actualizado, del MOF, Tarjetas
de Kárdex, sistematizar rubro inventarios y contabilidad, Para el logro de
objetivos trazados por la gerencia. gestión administrativa. (es_PE)
Tesis (es_PE)
application/pdf (es_PE)
spa (es_PE)
Universidad Señor de Sipán (es_PE)
info:eu-repo/semantics/openAccess (es_PE)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ (*)
Repositorio Institucional - USS (es_PE)
Repositorio Institucional USS (es_PE)
Automatización (es_PE)
Control interno (es_PE)
Estados Financieros (es_PE)
Gestión administrativa (es_PE)
Sistema de control (es_PE)
Sistema de control interno para fortalecer la gestión administrativa de una distribuidora dental de Lambayeque (es_PE)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis (es_PE)
Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales (es_PE)
Contabilidad (es_PE)
Contador Público (es_PE)
PE (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional (es_PE)
41837348
https://orcid.org/0000-0001-5249-7838 (es_PE)
06201585
411026 (es_PE)
Chapoñan Ramírez, Edgar (es_PE)
Heredia Llatas, Flor Delicia (es_PE)
Suarez Cruz, Liliana (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_PE)
Privada societaria
This item is licensed under a Creative Commons License