Look-up in Google Scholar
Full metadata record
Suarez Santa Cruz, Liliana Del Carmen
Flores Vásquez, Rosa Milagros
2022-05-24T17:01:07Z
2022-05-24T17:01:07Z
2020
https://hdl.handle.net/20.500.12802/9522
La presente investigación tuvo por objetivo proponer Proponer un sistema de control interno para mejorar el procedimiento de adquisición de bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de Pomalca, 2020. Se destacó por presentar una metodología respecto al enfoque cuantitativo, según el finque persigue básico y diseño descriptivo transeccional, de alcance propositivo, asimismo es de diseño no experimental; la población que conforma la presente investigación son los 223 colaboradores y la muestra por 38 trabajadores de la entidad entre Gerentes, Sub Gerentes y Jefes de Áreas, que son quienes intervienen en el proceso de adquisición de un bien o servicio, aplicándoseles un cuestionario, asimismo tuvo como unidad de análisis 34 órdenes de compra y 20 órdenes de servicio, haciendo un total de 54 órdenes correspondientes al mes de septiembre 2020, emitidas por la Sub Gerencia de control Patrimonial y Abastecimiento. Como resultados se presentaron que la participación ciudadana de los trabajadores tienen un nivel bajo, de lo cual se enfatiza que existe un débil desarrollo y cumplimiento del plan integral institucional, de igual forma se identificó que no se logran alcanzar los objetivos y que en la toma de decisiones gerenciales no llegan a involucrar las diferentes opiniones de la ciudadanía, situación que tiene resultados negativos, el procedimiento para la adquisición de un bien o servicio y la vez la gestión que desenvuelve la entidad, para lo cual se planteó una propuesta de control interno para mejorar el procedimiento de adquisición de bienes y servicios. (es_PE)
Tesis (es_PE)
application/pdf (es_PE)
spa (es_PE)
Universidad Señor de Sipán (es_PE)
info:eu-repo/semantics/openAccess (es_PE)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ (*)
Repositorio Institucional - USS (es_PE)
Repositorio Institucional USS (es_PE)
Procedimiento de adquisición (es_PE)
Control interno área usuaria (es_PE)
Certificación presupuestal (es_PE)
Manual de Organización y Funciones (es_PE)
Control interno en el procedimiento de adquisición de bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de Pomalca (es_PE)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis (es_PE)
Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales (es_PE)
Contabilidad (es_PE)
Contador Público (es_PE)
PE (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional (es_PE)
41837348
https://orcid.org/0000-0003-2560-7768 (es_PE)
76679101
411026 (es_PE)
Chapoñan Ramírez, Edgard (es_PE)
Heredia Llatas, Flor Delicia (es_PE)
Suarez Santa Cruz, Liliana (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_PE)
Privada societaria



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons