Look-up in Google Scholar
Full metadata record
Rossel Bernedo, Luis Alberth (es_PE)
Velasquez Humpire, Lillian Anni (es_PE)
2023-12-19T00:44:04Z
2023-12-19T00:44:04Z
2023-12-14
American Psychological Association (es_PE)
http://repositorio.upsc.edu.pe/handle/UPSC/675
El presente trabajo de investigación titulado “El Control Interno y su incidencia en los Procesos de Adquisiciones menores 8 UITs de la Universidad Nacional del Altiplano, periodo 2022” tuvo como objetivo evaluar la incidencia del control interno en el proceso de adquisiciones de bienes y servicios menores a 8 UITs, para lo cual se han empleado el método cuantitativo, con el diseño de investigación no experimental y tipo de investigación descriptivo, cuyas técnicas e instrumentos de recolección de información fue a través de la encuesta y el instrumento aplicado corresponde al cuestionario. La población son todos los funcionarios de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno un total de 27 personas, los cuales laboran en la oficina de abastecimiento ya sean en sus diferentes modalidades de contrato. Los resultados son los siguientes: el control interno incide en el proceso de adquisiciones de bienes y servicios menores a 8 UITs en las dimensiones de ambiente de control en un 74.1% de ambiente de control, 55.6% evaluación de riesgos, 66.7% actividades de control, 40.7% información y comunicación y finalmente un 66.7% supervisión, la cual representa una calificación de “Poco Eficiente” respecto al cumplimiento control interno, debido a la falta de ética profesional, compromiso y profesionalismo en las responsabilidades y funciones de los titulares y funcionarios. La formulación del requerimiento de necesidades es “Deficiente” en el proceso de adquisiciones de bienes y servicios menores a 8 UITs obteniendo como resultado un porcentaje de 51.9%, a causa de una mala formulación y desinterés de algunas áreas usuarias que no tienen conocimiento del tema. (es_PE)
application/pdf (es_PE)
spa (es_PE)
Universidad Privada San Carlos (es_PE)
info:eu-repo/semantics/openAccess (es_PE)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ (es_PE)
Universidad Privada San Carlos (es_PE)
Repositorio Institucional - UPSC (es_PE)
Control Interno (es_PE)
Gestión Administrativa (es_PE)
Normas de Control Interno (es_PE)
Proceso de Adquisición (es_PE)
Unidad de Abastecimiento (es_PE)
El control interno y su incidencia en los procesos de adquisiciones de bienes y servicios menores a 8 UITS de la Universidad Nacional del Altiplano, periodo 2022 (es_PE)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis (es_PE)
Universidad Privada San Carlos. Facultad de Ciencias (es_PE)
Contabilidad y Finanzas (es_PE)
Contador Público (es_PE)
PE (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional (es_PE)
44269062
https://orcid.org/0000-0002-7360-6359 (es_PE)
70176827
411156 (es_PE)
Cusi Montesinos, Marlene (es_PE)
Chui Betancur, Heber Nehemias (es_PE)
Ortiz de Orue Rojas, Celia Verenisse (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_PE)
Privada societaria
info:eu-repo/semantics/publishedVersion (es_PE)



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons