Look-up in Google Scholar
Full metadata record
-, -
-, -
Feliciano Gonz?lez, Giovanna Aracelli
Feliciano Gonz?lez, Giovanna Aracelli
2019-12-16T15:06:16Z
2019-12-16T15:06:16Z
2019-12-16T15:06:16Z
2019-12-16T15:06:16Z
2018
https://hdl.handle.net/20.500.14138/2517
https://hdl.handle.net/20.500.14138/2517
Un Sistema de Control Interno brinda mayor control y seguridad a la utilizaci?n ?ptima de los recursos de la empresa y de ese modo, busca la mayor eficacia, eficiencia y transparencia en el uso de recursos de las operaciones que esta realiza. Si una organizaci?n de mediana magnitud no adopta un Sistema de Control Interno adecuado, exclusivamente al sistema operativo en el ?rea de Caja, del departamento de Tesorer?a sufrir?a muy pronto y de manera notable los efectos negativos que esta ausencia produce. Las razones por las cuales no se llevan a cabo en muchas organizaciones pueden ser muchas; entre ellas: el temor al cambio, la inseguridad, las malas experiencias, entre otros. La factibilidad para implementar un Sistema de Control Interno es posible; siempre y cuando se tomen en cuenta los aspectos necesarios en una organizaci?n. La Asociaci?n Cultural Brisas del Titicaca, ser? materia de estudio para el presente trabajo, en donde lograremos resultados positivos que nos ayudaran a mejorar los resultados del manejo de los recursos y as? poder tener un adecuado control del efectivo y de todas las operaciones que se realizan en el ?rea de Caja. Asimismo el control interno permitir? alcanzar los objetivos institucionales que estos se logren con econom?a, eficiencia y transparencia en el uso de los recursos, desarrollo de actividades y procesos que en esta ?rea se realiza. (es_ES)
Submitted by Hidalgo Alvarez Jofre (jhidalgoa@urp.edu.pe) on 2019-12-16T15:06:16Z No. of bitstreams: 1 T030_46251358_T.pdf: 3316561 bytes, checksum: 51c6a0093baec8194fe5ea69aabadb51 (MD5) (es_ES)
Made available in DSpace on 2019-12-16T15:06:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_46251358_T.pdf: 3316561 bytes, checksum: 51c6a0093baec8194fe5ea69aabadb51 (MD5) Previous issue date: 2018 (es_ES)
Tesis (es_ES)
application/pdf
application/pdf
spa
spa
Universidad Ricardo Palma - URP (es_ES)
info:eu-repo/semantics/openAccess
info:eu-repo/semantics/openAccess
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Repositorio Institucional - URP (es_ES)
Control Interno (es_ES)
Dep?sitos (es_ES)
Tesorer?a (es_ES)
Liquidez (es_ES)
Implementaci?n de un sistema de control interno en el ?rea de caja por los dep?sitos no identificados y su incidencia en la liquidez de la Asociaci?n Cultural Brisas del Titicaca en el per?odo 2017 (es_ES)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ciencias Econ?micas y Empresariales. Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas (es_ES)
Contabilidad y Finanzas (es_ES)
T?tulo Profesional (es_ES)
Contadora P?blica (es_ES)
PE (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00
Contabilidad y Finanzas (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional
411156
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
Privada asociativa
info:eu-repo/semantics/publishedVersion



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons