Look-up in Google Scholar
Full metadata record
Orna Barillas, Jesús Martín
Pérez Flores, Kent Anderson
2024-09-11T22:10:05Z
2024-09-11T22:10:05Z
2023
Pérez, K. (2023). Control interno y su incidencia en los procesos del área de tesorería en la actividad de servicios complementarios de telecomunicaciones - estudio de caso. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Auditoría Empresarial y del Sector Público]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.
https://hdl.handle.net/20.500.12672/23376
La presente investigación tiene como objetivo determinar de qué manera incide el control interno en los procesos del área de tesorería en una empresa del rubro de otras actividades de telecomunicaciones, con el propósito demostrar la incidencia del control interno en los procesos del área de tesorería. La investigación fue llevada a cabo mediante un enfoque cuantitativo, empleando un diseño de investigación no experimental, transversal, explicativo y causal. El instrumento de investigación es un cuestionario donde se realizó la encuesta a un total de 35 empleados. La fiabilidad fue analizada por el alfa de Cronbach indicando que la fiabilidad de nuestra variable independiente es de 0.913 y de la variable dependiente es 0.860. Los resultados obtenidos de la incidencia del control interno en los procesos de tesorería fueron de un valor de 0.003 (P-valor=0.003) el cual es menor a 0.05, determinándolo con incidencia significativa obtenidos demostraron que existe una incidencia significativa entre las variables de la investigación. En conclusión, la presente investigación ha demostrado que existe una incidencia significativa del control interno en los procesos del área de tesorería de la empresa objeto de estudio. Por lo tanto, podemos afirmar que una mejor aplicación de controles permitirá mejorar la eficiencia y garantizar la seguridad de los procesos.
application/pdf
spa
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/
Control interno
Telecomunicaciones
Tesorería
Control interno y su incidencia en los procesos del área de tesorería en la actividad de servicios complementarios de telecomunicaciones - estudio de caso
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Escuela Profesional de Auditoría Empresarial y del Sector Público
Auditoría Empresarial y del Sector Público
Contador Público
PE
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00
https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
07223810
https://orcid.org/0000-0002-6910-5754
72505786
411016
Rozas Flores, Alan Errol
Ortiz Burga, Arturo Guillermo
Romero Huamaní, Ruth Mirihan
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
Pública



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons