Bibliographic citations
This is an automatically generated citacion. Modify it if you see fit
Minaya, Y., (2021). Debilidades del control interno del área de caja en la empresa Industrias Pet S. A. C. Comas, 2020 [Tesis, Universidad Privada del Norte]. https://hdl.handle.net/11537/29709
Minaya, Y., Debilidades del control interno del área de caja en la empresa Industrias Pet S. A. C. Comas, 2020 [Tesis]. PE: Universidad Privada del Norte; 2021. https://hdl.handle.net/11537/29709
@misc{renati/523454,
title = "Debilidades del control interno del área de caja en la empresa Industrias Pet S. A. C. Comas, 2020",
author = "Minaya Flores, Yenely Arlett",
publisher = "Universidad Privada del Norte",
year = "2021"
}
Full metadata record
Fhon Nuñez, Cecilia
Minaya Flores, Yenely Arlett
2022-03-14T20:20:37Z
2022-03-14T20:20:37Z
2021-12-02
Minaya, Y. A. (2021). Debilidades del control interno del área de caja en la empresa Industrias Pet S. A. C. Comas, 2020 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/29709 (es_PE)
657.458 MINA 2021 (es_PE)
https://hdl.handle.net/11537/29709
La investigación presentada tiene como objetivo establecer las debilidades del control
interno del área de caja en la empresa Industrias Pet S.A.C. Debido a que, en la actualidad, las
empresas presentan serios problemas en el manejo del efectivo por la falta de controles
internos que les permita un adecuado uso del dinero.
La investigación fue de tipo básica, de enfoque cuantitativo y de diseño no
experimental. Una investigación descriptiva con un nivel transversal puesto que se tomó en
cuenta un solo período para la recolección de datos. La población estuvo conformada por los
registros, documentos, reportes y el personal del área de caja de la empresa de estudio y la
muestra los correspondientes a octubre y noviembre de 2020. Se utilizó la técnica de análisis
documental y la entrevista.
Los resultados obtenidos muestran las debilidades en el control interno de los procesos
de autorización de gastos, sustento de las salidas de efectivo y manejo de las cuentas bancarias.
Se concluye que la carencia de medidas de control interno eleva los niveles de riesgo que
pueden resultar en fugas de dinero, uso indebido del efectivo y gastos que podrían afectar el
crecimiento y desarrollo del negocio. (es_PE)
Tesis (es_PE)
application/pdf (es_PE)
application/msword (es_PE)
spa (es_PE)
Universidad Privada del Norte (es_PE)
info:eu-repo/semantics/openAccess (es_PE)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ (*)
Universidad Privada del Norte (es_PE)
Repositorio Institucional - UPN (es_PE)
Control interno (es_PE)
Flujo de caja (es_PE)
Riesgo financiero (es_PE)
Debilidades del control interno del área de caja en la empresa Industrias Pet S. A. C. Comas, 2020 (es_PE)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis (es_PE)
Universidad Privada del Norte. Facultad de Negocios (es_PE)
Contabilidad y Finanzas (es_PE)
Título Profesional (es_PE)
Contador Público (es_PE)
PE (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 (es_PE)
Pregrado (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional (es_PE)
18087422
https://orcid.org/0000-0002-9025-9686 (es_PE)
72974630
411156 (es_PE)
Gonzales Castro, Gonzalo
Macavilca Capcha, Fredy Balwin
Peña Oxolon, Cesar
http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_PE)
Privada societaria
This item is licensed under a Creative Commons License