Look-up in Google Scholar
Full metadata record
Velasquez Peralta, Nazareth Ruth
Lozano Guerra, Espiritu Cencia
2017-03-28T18:01:38Z
2017-03-28T18:01:38Z
2017-03-28
https://hdl.handle.net/20.500.13032/470
La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar y describir la incidencia del control interno en la gestión del área de compras de la empresa ETTUSA de la Provincia de Cañete, 2015. La investigación fue de diseño no experimental, bibliográfico y de caso, para el recojo de información se utilizó fichas bibliográficas y un cuestionario al personal de la empresa y al jefe del área de compras en aplicación a los cinco componentes del control interno según la resolución 458-2008-GC (Manual de implementación del sistema de control interno), encontrando los siguientes resultados: 1. Se identificó que las principales características de la gestión de compra son: Falta de capacitación, y desconocimiento en la gestión. 2. Se identificó que el control interno es deficiente en la gestión de acuerdo a la aplicación de los cinco componentes. Finalmente, se concluye que la implementación de un control interno incide de manera negativa en un 14, 27% en la gestión del área de compras. (es_ES)
Tesis (es_ES)
spa (es_ES)
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (es_ES)
info:eu-repo/semantics/openAccess (es_ES)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (es_ES)
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (es_ES)
Repositorio Institucional - ULADECH CATÓLICA (es_ES)
Control interno (es_ES)
Gestión del área de compras (es_ES)
Incidencia (es_ES)
Incidencia del control interno en la gestión del área de compras de la empresa ETTUSA de la provincia de Cañete, 2015 (es_ES)
info:eu-repo/semantics/masterThesis (es_ES)
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Ciencias Contables, Financieras y Administrativas (es_ES)
Maestría en Contabilidad con Mención en Auditoría (es_ES)
Maestría (es_ES)
Maestro en Contabilidad con mención en Auditoría (es_ES)
PE (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 (es_ES)
Maestría en Contabilidad con mención en Auditoría – Presencial
http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro (es_ES)
32930647
https://orcid.org/0000-0003-0657-4729
15373903
411017 (es_ES)
Melendez Pereira, Eustaquio Agapito
Loo Ayne, Enrique
Armijo Garcia, Victor
http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_ES)
Privada asociativa
info:eu-repo/semantics/publishedVersion (es_ES)



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons