Look-up in Google Scholar
Title: Control interno como estrategia en la gestión del Área de Tesorería de la empresa Robocon Servicios S.A.C.
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
Issue Date: 2023
Institution: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Abstract: Determina la vinculación de la estrategia de control interno (CI) y la administración del departamento de tesorería (GT) en la compañía Robocon Servicios S.A.C. Respecto a ello, se emplea un régimen metódico con enfoque cuantitativo, un diseño no experimental, y un nivel descriptivo – correlacional y aplicada. Adicionalmente, se emplea un cuestionario como herramienta para recabar información, el cual fue administrado a un grupo conformado por 20 empleados que pertenecen a los departamentos de gerencia, tesorería, administración, recursos humanos y finanzas de la mencionada empresa. Con el análisis, los resultados indican una relación significativa de (0.000) y es positiva - alta (0.743) en el CI y la GT. Por ende, se concluye que, mientras mayor y más adecuado sea el control dentro de la empresa examinada, mayor y correcta será la GT en empresa de estudio, Robocon Servicios S.A.C.
Discipline: Auditoría Empresarial y del Sector Público
Grade or title grantor: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Escuela Profesional de Auditoría Empresarial y del Sector Público
Grade or title: Contadora Pública
Juror: Rozas Flores, Alan Errol; Miranda Avalos, Sonia Jackeline; Ortiz Burga, Arturo Guillermo
Register date: 7-Feb-2024



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons