Bibliographic citations
This is an automatically generated citacion. Modify it if you see fit
Davila, I., (2021). Control interno y ejecución presupuestal en la oficina general de finanzas del Ministerio Público, Lima, 2020 [Universidad César Vallejo]. https://hdl.handle.net/20.500.12692/53676
Davila, I., Control interno y ejecución presupuestal en la oficina general de finanzas del Ministerio Público, Lima, 2020 []. PE: Universidad César Vallejo; 2021. https://hdl.handle.net/20.500.12692/53676
@mastersthesis{renati/160438,
title = "Control interno y ejecución presupuestal en la oficina general de finanzas del Ministerio Público, Lima, 2020",
author = "Davila Tito, Ivan Fernando",
publisher = "Universidad César Vallejo",
year = "2021"
}
Title: Control interno y ejecución presupuestal en la oficina general de finanzas del Ministerio Público, Lima, 2020
Authors(s): Davila Tito, Ivan Fernando
Advisor(s): Cárdenas Canales, Daniel Armando
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02
Issue Date: 2021
Institution: Universidad César Vallejo
Abstract: La presente investigación tuvo como objetivo principal identificar cuál es la relación
entre control interno y Ejecución Presupuestal en la gerencia de Gerencia de
Finanzas del MINISTERIO PÚBLICO. La población son los colaboradores de la
gerencia y la muestra fue no probabilística y se conformó de 40 colaboradores que
se pudo contactar de las oficinas que conforman la gerencia.
La investigación se dio con un enfoque cuantitativo, el diseño no experimental y de
corte transversal, descriptivo y explicativo, se usó el método hipotético deductivo.
La técnica de la investigación aplicada fue la encuesta y el instrumento cuestionario
virtual dividido en 2 secciones la primera con 22 preguntas y la segunda de 19
preguntas, medidos en la escala de Likert; para la confiabilidad del instrumento se
utilizó el Alfa de Cronbach.
En la investigación se concluye que existe un correlación positiva leve entre control
Interno y ejecución presupuestal calculado mediante el RHO SPEARMAN (Rs=
0,392) por tanto se puede indicar que el control interno influye en la mejora de la
ejecución presupuestal en la gerencia de finanzas del MINISTERIO PÚBLICO.
Link to repository: https://hdl.handle.net/20.500.12692/53676
Discipline: Maestría en Gestión Pública
Grade or title grantor: Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado
Grade or title: Maestro en Gestión Pública
Juror: Candia Menor, Marco Antonio; Cárdenas Canales, Daniel Armando; Meza Carbajal, Hiroshi Kenyi
Register date: 23-Feb-2021
This item is licensed under a Creative Commons License