Bibliographic citations
This is an automatically generated citacion. Modify it if you see fit
Arrieta, B., (2018). Auditoría Interna y Gestión de Riesgos en Mi Banco, Agencia El Agustino, 2018 [Tesis, Universidad César Vallejo]. https://hdl.handle.net/20.500.12692/25818
Arrieta, B., Auditoría Interna y Gestión de Riesgos en Mi Banco, Agencia El Agustino, 2018 [Tesis]. PE: Universidad César Vallejo; 2018. https://hdl.handle.net/20.500.12692/25818
@misc{renati/129712,
title = "Auditoría Interna y Gestión de Riesgos en Mi Banco, Agencia El Agustino, 2018",
author = "Arrieta Leon, Beatriz Daniela",
publisher = "Universidad César Vallejo",
year = "2018"
}
Full metadata record
Prado Cardona, Víctor Raúl
Arrieta Leon, Beatriz Daniela
2019-01-31T17:24:45Z
2019-01-31T17:24:45Z
2018
https://hdl.handle.net/20.500.12692/25818
El propósito del presente estudio ha sido Determinar la relación de la Auditoría
Interna y la Gestión de Riesgo en Mi Banco, Agencia El Agustino, 2018.
Es una investigación de tipo aplicada, de corte transversal o transaccional, y de
nivel relacional, la muestra es fue de 33 colaboradores del tamaño mínimo de
muestra, de ambos sexos que se encuentran laborando en la empresa Mi Banco,
Agencia El Agustino, la variable auditoria interna fue medida a través de un
cuestionario de pregunta de tipo Likert, desarrollado y validado estadísticamente, y
la segunda variable gestión de riesgo crediticio fue medida de igual forma por un
cuestionario de preguntas y validado estadísticamente por la herramienta de Alfa
de Cronbach que arrojo, 0.825, y 0.820, respectivamente, ambos sometidos a
juicios de expertos, ambos instrumentos tienen un total de 24 preguntas, los
resultados indican que existe una relación positiva alta entre las variables auditoria
interna y gestión de riesgo crediticio, por lo que se recomienda darle importancia, a
cada variable y sus dimensiones presentados en la investigación ya que la variable
auditoria interna y las dimensiones metas, políticas y resultados, existe una relación
positiva modera. Se recomienda implementar el área de auditoria interna, quien
realizará un seguimiento constante y propondrá mejoras continuas, previa
evaluación y diagnóstico de la agencia El Agustino, comprometiendo a todo el
personal en base a los objetivos de la empresa. (es_PE)
Tesis (es_PE)
application/pdf (es_PE)
spa (es_PE)
Universidad César Vallejo (es_PE)
info:eu-repo/semantics/openAccess (es_PE)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (es_PE)
Universidad César Vallejo (es_PE)
Repositorio Institucional - UCV (es_PE)
Gestión (es_PE)
Riesgos (es_PE)
Auditoría Interna (es_PE)
Auditoría Interna y Gestión de Riesgos en Mi Banco, Agencia El Agustino, 2018 (es_PE)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis (es_PE)
Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales (es_PE)
Administración (es_PE)
Licenciada en Administración (es_PE)
PE (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional (es_PE)
413016 (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_PE)
Privada societaria
This item is licensed under a Creative Commons License