Look-up in Google Scholar
Full metadata record
Canchari de la Cruz, Josue
Justo Pacori, Gina Estephanie
2022-07-21T14:14:03Z
2022-07-21T14:14:03Z
2022
https://hdl.handle.net/20.500.13080/7284
El estudio tuvo como objetivo determinar cómo influye el control interno como instrumento de control para evitar irregularidades en la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Yanahuanca, Pasco – Año 2018. El desarrollo ha permitido conocer la influencia que tiene la implementación y puesta en práctica del control interno en las actividades que se desarrollan en las áreas administrativas de Presupuesto que autoriza la disponibilidad presupuestal para la ejecución de gastos; en el área de Logística que lleva a cabo el procesa la adquisición de bienes o servicios y el área de Contabilidad que realiza el control previo para la ejecución de gastos, todo ello para evitar irregularidades en la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Yanahuanca, Pasco. La investigación se realizó en base al método científico aceptado obteniendo donde se recolecto los datos de diferentes fuentes, se usó la encuesta, la observación y se revisaron literaturas. Se analizaron dos variables de causa y efecto a lo largo de la investigación Se empleó el enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, transversal. Se empleo como instrumento un cuestionario el cual tuvo la escala de Likert. Se hizo el procesamiento de la información obtenida haciendo uso de la estadística descriptiva, y para comprobar las hipótesis se empleó la prueba estadística no paramétrica de la Jicuadrada. Lo manifestado permitió formular las conclusiones a las que se llegó y estas tienen como fin ser un apoyo para las municipalidades para que mejores su gestión. (es_PE)
application/pdf (es_PE)
spa (es_PE)
Universidad Nacional Hermilio Valdizán (es_PE)
PCA00054J94;
info:eu-repo/semantics/openAccess (es_PE)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ (es_PE)
Control interno (es_PE)
Gestión administrativa (es_PE)
Presupuesto (es_PE)
Contabilidad y Logística (es_PE)
El control interno como instrumento de control para evitar irregularidades en la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Yanahuanca - año 2018 (es_PE)
info:eu-repo/semantics/masterThesis (es_PE)
Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Escuela de Posgrado (es_PE)
Contabilidad, mención: Auditoría (es_PE)
Maestro en Contabilidad, mención: Auditoría (es_PE)
PE (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro (es_PE)
80089687
https://orcid.org/ 0000-0002-2556-8773 (es_PE)
47094313
412019 (es_PE)
Nacion Moya, Julio Augusto
Huaynate Delgado, Elias Tito
Arevalo Rios, Guillermo
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_PE)
Pública



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons