Buscar en Google Scholar
Título: Evaluación del control interno y propuesta de una Auditoría Financiera para la Empresa Aliaga & Baluis SAC Lima 2017
Asesor(es): Mucha Paitán, Ángel Javier; Jiménez Duval, Amparo Raquel
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
Fecha de publicación: 2017
Institución: Universidad César Vallejo
Resumen: La presente investigación denominada “EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y PROPUESTA DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA PARA LA EMPRESA ALIAGA & BALUIS S.A.C., LIMA, 2017”, tuvo como objetivo realizar la evaluación del Control Interno y elaborar una propuesta de Auditoría Financiera y como objetivos específicos: Describir, analizar el Control Interno de la empresa Aliaga & Baluis S.A.C., Lima, 2017 y elaborar una Propuesta de Auditoría Financiera. El tipo de diseño de investigación es Descriptiva con variable propositiva. Se aplicó para este trabajo de investigación instrumentos de recolección de datos tales como el cuestionario y fichas de observación, teniendo como población a 65 trabajadores y como muestra a 12 trabajadores administrativos. Finalmente se llegó a la conclusión de que la empresa Aliaga & Baluis S.A.C. efectúa controles como respuesta a los principales riesgos a los cuales se ve afectada sin embargo no monitorea de manera periódica o permanente siendo esto una deficiencia para la empresa. Así también no se cuenta con un área contable y por ende no hay una persona responsable o encargada que verifique el correcto registro o utilización de una política contable.
Disciplina académico-profesional: Contabilidad
Institución que otorga el grado o título: Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales
Grado o título: Contador Público
Fecha de registro: 25-may-2018



Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons