Skip navigation
English
English
Spanish
Navigate
Communities
& Collections
Author
Advisor
Title
Subject
OCDE subject
Issue Date
Access rights
Research work type
Academic level
Academic program
Academic program code
Institution
Document type
About Renati
Legal
Search and export manual
Common Pickup Mistakes
File restriction in DSpace
Entry of jobs in virtual spaces
Frequent questions
Help
Login
Administrators
Indicators
Reports
Harvester
News
Advanced Search
Home
Browsing by Advisor Rivera Távara, Claudia
Jump to:
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
or enter first few letters:
Sort by:
title
issue date
submit date
In order:
Ascending
Descending
Results/Page
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Authors/Record:
All
1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Showing results 1 to 9 of 9
Análisis de los factores que influyen en la emisión de informes de auditoría modificado o no modificado en las distintas empresas que cotizan en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) del Perú entre los años 2011 – 2016
Barreto Sullca, Maria Jose
;
Chapilliquén Peña, Ketty Mewsett
Asesorado por
Rivera Távara, Claudia
24-May-2021
Universidad de Piura
Auditoría -- Análisis
;
Estados financieros -- Análisis
;
Empresas auditoras -- Informes
Análisis de procedimientos de control interno para evaluar riesgo de crédito por Programa Reactiva Perú de una empresa financiera
López Bruno, Kendra Tatiana
Asesorado por
Rivera Távara, Claudia
14-Jan-2022
Universidad de Piura
Riesgo de crédito -- Evaluación
;
Instituciones financieras -- Auditoría interna
Análisis del sistema de control interno en el proceso de la gestión de inventarios de un restaurante piurano
Colán Vargas, Edy Rocio
Asesorado por
Rivera Távara, Claudia
29-Apr-2021
Universidad de Piura
Restaurantes -- Inventarios
;
Control interno -- Empresas
;
Control de inventarios
Análisis y propuesta de mejoras en procedimientos en control interno en la ejecución financiera del Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica (POMDIH) para el segundo trimestre del periodo 2021 del Proyecto Especial Chira Piura
Zapata Aguirre, Karla Yolanda
Asesorado por
Rivera Távara, Claudia
10-Dec-2021
Universidad de Piura
Control interno -- Empresas -- Análisis
;
Auditoría -- Análisis
;
Control de costos -- Planificación estratégica
Elaboración de matriz de riesgos como herramienta en el proceso de planificación de la supervisión de cooperativa de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público
Castro Rivas, Ana Claudia
Asesorado por
Rivera Távara, Claudia
21-Apr-2023
Universidad de Piura
Perú. Superintendencia de Banca y Seguros -- Evaluación del riesgo -- Supervisión
;
Bancos cooperativos -- Administración de riesgos
Implementación de conciliaciones bancarias como medida de control interno en una empresa del sector de hotelería y turismo de la ciudad de Máncora
Chang Morales, Grace Kelly
Asesorado por
Rivera Távara, Claudia
Nov-2024
Universidad de Piura
Control interno -- Empresas
;
Contabilidad -- Investigaciones
;
Hoteles -- Contabilidad
Mejora de los procesos internos del área de contabilidad en una empresa de telecomunicaciones
Calle Delgado, Jimmy Eduardo
Asesorado por
Rivera Távara, Claudia
11-Apr-2023
Universidad de Piura
Empresas de telecomunicaciones -- Contabilidad
;
Control interno -- Empresas -- Aplicación
Proceso de identificación y valoración de riesgos y controles en el ciclo operativo de ingresos de una empresa inmobiliaria
Castro Zurita, Grecia Milagros
Asesorado por
Rivera Távara, Claudia
31-Mar-2021
Universidad de Piura
Control interno -- Finanzas
;
Empresas inmobiliarias -- Auditoría
;
Empresas inmobiliarias -- Contabilidad
Propuesta de implementación de procedimientos de control interno en el área de inventarios para una empresa comercial-Mype
Atoche Serquén, Alejandra Abigail
Asesorado por
Rivera Távara, Claudia
3-May-2023
Universidad de Piura
Pequeñas y medianas empresas -- Control de inventarios
;
Control interno -- Empresas