Buscar en Google Scholar
Título: Control interno y la gestión de compras directas menores a 8 UIT en SINEACE 2020
Asesor(es): Alegría Varona, Gonzalo Ricard
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02
Fecha de publicación: 2022
Institución: Universidad César Vallejo
Resumen: Se busca determinar de qué manera el Control Interno se relaciona con la gestión de Compras Directas Menores a 8 UIT´s en SINEACE en el 2020. El objetivo general es determinar la relación del Control interno con las Compras Directas Menores a 8 UIT´s en SINEACE- año 2020. Además, se utiliza el recuento descriptivo e inferencial usando para correlacionar la metodología “rho” de Spearman que arroja un 89.8%. Igualmente, para la constatación de la hipótesis general y especificas se determinó que existe no solo la correlación positiva de 0,898, sino que también expresa una significancia sig (bilateral) de 0.000<0.05 los resultados arrojados muestran el rechazo a la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna donde se manifiesta que el Control Interno se relaciona significativamente con la gestión de compras Menores a 8 UIT’s en la SINEACE en el 2020. La metodología es aplicada, alcance correlacional y diseño no experimental, donde la muestra se encontró compuesta por 35 trabajadores del SINEACE implicados en el proceso de control interno y compras directas.
Disciplina académico-profesional: Maestría en Gestión Pública
Institución que otorga el grado o título: Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado
Grado o título: Maestro en Gestión Pública
Jurado: Panche Rodrigueez, Odoña Beatriz; Malca Valverde, Eduardo Narcisho; Alegría Varona, Gonzalo Ricardo
Fecha de registro: 16-feb-2022



Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons