Look-up in Google Scholar
Title: El control interno y su incidencia en la gestión administrativa de la sub gerencia de tesorería de la Municipalidad Provincial de Puno, periodo 2020 - 2021
Advisor(s): Mamani Mamani, Juan Moisés
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02
Issue Date: 25-Aug-2023
Institution: Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional
Abstract: El trabajo de investigación titulado “El control interno y su incidencia en la gestión administrativa de la subgerencia de tesorería de la Municipalidad Provincial de Puno, periodo 2020 – 2021”. Se efectuó con el objetivo de determinar la incidencia de control interno en la gestión administrativa de la subgerencia de Tesorería, pertenece a la metodología de enfoque cuantitativo de tipo no experimental de nivel descriptivo – explicativo, la muestra de investigación se conformó de todos los servidores en el área, la técnica de acopio de datos se efectuó con la encuesta y su instrumento cuestionario. Cuando se establece y se implementa adecuadamente, el control interno permite identificar y prevenir riesgos o contingencias que podrían obstaculizar el logro de los objetivos y metas organizacionales. Es una herramienta efectiva para todas las áreas que conforman una entidad municipal. Los hallazgos evidencian a una incidencia del control interno en la gestión administrativa de la Municipalidad Provincial de Puno.
Discipline: Ciencias Contables
Grade or title grantor: Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas
Grade or title: Contador Público
Juror: Cortez Segales Hermenegildo; Rojas Apaza, Americo; Apaza Ccopa, Cesar
Register date: 23-Aug-2023



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons