Look-up in Google Scholar
Title: El sistema de control interno y su relación con la gestión de la Subgerencia de Tesorería de la Municipalidad de Pillco Marca, 2021
Advisor(s): Rosales Albornoz, Jorge Edgar
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02
Issue Date: 2022
Institution: Universidad Nacional Hermilio Valdizán
Abstract: Al evaluar a la entidad, se identifica que la subgerencia de tesorerías es susceptible a deficiencias o posibles fraudes, por esta razón, se propone el control interno con énfasis a las transacciones del proceso de la subgerencia de tesorería. El control interno permitirá identificar deficiencias en los procesos de la subgerencia de tesorería y de brindar las opciones de mejora de la gestión institucional con el fin de garantizar le eficacia, eficiencia y economía. La investigación está basada en las normas generales de control interno, el cual será el punto para la revisión del proceso de las transacciones, operaciones de la subgerencia de tesorería, permitiendo identificar las falencias en el proceso de la subgerencia de tesorería en cuanto a los mecanismos de control interno que la entidad tiene establecido.
Discipline: Ciencias Contables y Financieras
Grade or title grantor: Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Facultad de Ciencias Contables y Financieras
Grade or title: Contador Público
Juror: Ramirez Tabraj, Eudosio; Nación Moya, Julio Augusto; Pardavé Brancacho, Julio Vicente
Register date: 10-Apr-2023



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons